NEO RETAIL BACK STORE
  • Acerca de este manual
  • Introducción a NEO BACK STORE
  • Interfaz General
  • Cómo hacer una Consulta
    • Filtros
    • Manipular Columnas
    • Exportar Consulta
    • Guardar Vista
  • Guía - Usar teclado para documentos
  • CENTROS
    • Mantenimiento de Centros
      • Nodos
      • Dispositivos Externos
        • Lectores de tarjetas
        • Lector FP-85
        • Lector de Códigos de Barras
        • Balanzas
          • Balanza Dibal
      • Calendario de Festivos
    • Módulo RR.HH.
      • Personal
        • Tarjetas de Personal
        • Marcajes
      • Partes de Personal
        • Edición de Marcajes
    • Producción
      • Puestos de Producción
      • Producción de Artículos
      • Grupo de Producción por Centro
      • Pantallas en Cocina
    • Gestión de Franquicias
      • Royalties
  • TERMINALES DE VENTA
    • TPV Desatendido
    • Kiosko
  • JORNADA Y PARTES
    • Inicio y Cierre de Jornada
    • Parte de Caja y Arqueo
      • Arqueo. Casos de Uso
      • Déficit de Arqueo
      • Configurar Informe de Caja (Z)
    • Configuración Cierre y Partes
  • Tarifas
    • Mantenimiento de Precios
      • Comprar Precios
    • Tarifas de Venta
      • Crear Tarifa de Venta
      • Tarifas de Clientes
      • Tarifas Personalizadas
        • Precios Personalizados de Artículo
      • Tarifas Dinámicas
  • TICKETS
    • Configuración de Tickets
    • Tipos de Tickets
      • Ticket de Stock Diario
      • Documentos desde el Front Store
        • Ticket de Inventario
        • Ticket de Desperdicios y Taras
    • Pantalla Secundaria
    • Reservas
    • Pantalla de Recogida
  • ARTÍCULOS
    • Mantenimiento de Artículos
      • Filtrar Consulta de Artículos
      • Tipos de Artículos
        • Productos por Tiempo
        • Productos de Peso Variable
        • Producto Bono
      • Ficha Artículo
      • Crear Artículos
      • Agrupaciones de Artículos
    • Crear Packs
    • Orden Venta
    • Etiquetas de Artículos
  • GESTIÓN DE STOCKS Y DOCUMENTOS
    • Circuitos de Compra, Venta y Reposición
    • Gastos
    • Compras
      • Mantenimiento de Proveedores
      • Documentos de Compra
        • Pedidos a Proveedores
        • Albaranes de Proveedores
          • Bultos
        • Facturas de Proveedores
        • Recibos de Pago
    • Ventas
      • Mantenimiento de Clientes
      • Documentos de Venta
        • Pedidos de Cliente
        • Albaranes de Cliente
        • Facturas de Cliente
        • Recibos de Cobro
    • Stock
      • Reposición de Stock
      • Calidad del Stock
      • Documentos de Stocks
        • Pedidos de Reposición
        • Albaranes de Salida
        • Albaranes de Entrada
        • Inventarios
        • Orden de Fabricación
        • Regularizaciones
        • Desperdicios y Deterioros
        • Anticipo de Pedidos
      • Distribución a Centros
      • Trazabilidad
        • Lotes
          • Lote en Documentos
          • Lote en Front Store
          • Lotes por Embalaje
    • Impresión y Etiquetas
      • Generación y Envío PDF
  • FIDELIZACIÓN
    • Cuentas de Clientes
      • Tarjeta de Fidelización
      • Saldo en Cuenta/Tarjeta
  • Vales
    • Configuración para Crear Vales
      • Crear Código Promocional
      • Crear Promoción para Vales
    • Configuración para Canjear Vales
      • Vales como Forma de Pago
      • Vales como Descuento Manual
  • DESCUENTOS
    • Tipos de Descuentos
      • Descuentos
      • Promociones
    • Crear Descuentos y Promociones
      • Descuentos de Clientes
  • ANALISIS DE NEGOCIO
    • Listado de Tickets
      • Consulta por Línea
      • Consulta por Forma de Pago
    • Análisis y Estadísticas
      • Análisis Product Mix
      • Menú Engineering
      • Resumen de Ventas
      • Diario de Facturación
      • Cifras de Venta
        • Análisis de Venta
        • Análisis Tickets Medios
        • Formas de Pago
        • Comparación por Períodos
        • Comparativa Años
        • Estadística por Tipos de Ticket
      • Consulta de Control de Calidad
      • Consumos
        • Análisis de Consumo Externo
        • Consumos Directos
        • Éxito de Producto por Consumo
  • PANTALLA A PANTALLA
    • Centros
      • Inicio y Cierre
      • Parte de Caja y Arqueo
      • Partes de Caja
      • Informe de Caja
      • Estadística de Déficits
      • Tickets Front Store
        • Lista
        • Líneas
        • Formas de Pago
      • Operaciones por Pasarela
      • Vales Promoción
    • Mantenimientos
      • Empresas
      • Personal
      • Proveedores
      • Clientes
      • Centros
        • Producción
        • Royalties
      • Artículos
        • Grupos
        • Familias
        • Subfamilias
        • Elementos
        • Componentes
        • Centro de Etiquetas del Artículo
      • Tarifas
        • Pantalla Orden Venta
  • ADMINISTRACIÓN
    • Copia de Seguridad de BBDD
    • index
Powered by GitBook
On this page
  • INTRODUCCIÓN
  • CONSULTA DE PROVEEDORES
  • CREAR PROVEEDOR

Was this helpful?

  1. GESTIÓN DE STOCKS Y DOCUMENTOS
  2. Compras

Mantenimiento de Proveedores

PreviousComprasNextDocumentos de Compra

Last updated 5 years ago

Was this helpful?

  • INTRODUCCIÓN

  • CONSULTA DE PROVEEDORES

  • CREAR PROVEEDOR

INTRODUCCIÓN

El mantenimiento de proveedores facilita la elección de un proveedor u otro para la compra de artículos teniendo en cuenta el perfil del proveedor según la ficha o las condiciones de compra de artículo por cada proveedor, como son:

  • Las formas de pago

  • El precio pactado

  • El plazo de entrega

CONSULTA DE PROVEEDORES

La consulta de proveedores se realiza desde el menú >> Mantenimientos > Proveedores > Edición:

La consulta puede filtrarse por:

  • Código y Nombre de Proveedor

  • Estados

  • Período de tiempo

  • Proveedores propios o externos

Si se quiere consultar los datos de un proveedor que no aparece en la lista, se accede a su ficha haciendo Doble clic sobre la línea del proveedor o pulsando el botón "Ver ficha".

Con los botones del final de esta pantalla también se pueden ejecutar las siguientes acciones:

  • Crear ficha.

  • Duplicar ficha.

  • Eliminar ficha.

  • Modificar el Código asignado a un proveedor.

CREAR PROVEEDOR

En la ficha de proveedor se introducen todas las características del proveedor. Para crear un proveedor nuevo:

  1. Pulsar el botón "Crear" para abrir una nueva ficha en blanco. (También se puede utilizar la opción del botón "Duplicar", que duplicará una ficha seleccionada, asignándole un código diferente).

    • Código: Se adjudica un código automáticamente que se puede modificar en el momento de la edición.

    • Nombre comercial

    • Estado: Activo, Inactivo, Bloqueado, Histórico, etc.

    • Pertenece a: En caso de pertenecer a un grupo de proveedores.

    • Fecha alta y Últ. actualización: Son las fechas de creación y actualización que aparecen automáticamente. Se pueden modificar.

    • Zona: Zona geográfica del proveedor.

    • Nombre fiscal, Tipo id fiscal y Número id fiscal: Para facturación.

    • Idioma

    • Centro Gestión: Centro desde donde se gestiona el proveedor.

  2. Completar las características del proveedor en las diferentes pestañas:

    • Direcciones: Direcciones de contacto, físicas y/o fiscales, teléfonos, correo electrónico, etc.

    • Centros: Centros que tendrán relación comercial con el proveedor.

    • Contactos: Contactos de proveedor.

    • Observaciones: Contiene un área de texto donde puede anotar las observaciones que crea convenientes sobre el proveedor.

    • Propiedades: Propiedades activas.

    • Tarifas: Tarifas asociadas al proveedor.

Completar los datos de la cabecera de la ficha.

Forma de pago: Condiciones y forma de pago a proveedor.